城市镜像.新闻汇总 2020-10-13

消息来源:新华网 新华社北京10月13日电为推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,国务院国资委近日制定印发了关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见,对深化央企内部审计监督工作提出了要求 围绕进一步完善中央企业内部审计领导和管理体制机制,实施意见明确提出建立健全党委党组、董事会或主要负责人直接领导下的内部审计领导体制,发挥董事会审计委员会管理和指导作用,完善激励约束机制,压实工作责任,加强集团总部对央企内部审计工作的统一管控 实施意见突出关键环节,强化对提质增效稳增长、突出主责主业、混合所有制改革、大额资金管控、对赌模式并购投资、高风险金融业务和三重一大事项等重点领域和关键环节的监督力度,提出了加强内部审计监督等一系列具体工作要求 例如,强调切实推进境外审计全覆盖、常态化,对重点境外经营投资项目投资额1亿美元以上或重要境外企业机构,每年至少应审计1次 。